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答疑老师:安叔老师
取得了专票一般会存在进项税额,但是销售免税产品的进项税额不得抵扣,所以后续转出了。后续入账可以不用体现的 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
贴膜服务是在国内发生的吗 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
您好, 借应交税费-应交增值税-进项税额4092.75 借库存商品-4092.75 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
先完成民政部门的登记注册,取得基金会法人资格 查看全部回复
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是购进取得免税发票吗? 查看全部回复
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您好减免税额:仅填法定减免(如残疾/孤老/烈属所得、自然灾害重大损失等),如果没有这些情况则不需要填写 查看全部回复
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现在只能跟供应商协商开具发票 查看全部回复
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您好,这种情况需要按照真实开票金额手动填报的 查看全部回复
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您好,免税收入,没有销项税额,这么做做 借银行存款/应收账款 dai主营业务收入 查看全部回复
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您好, 不免税的产品 不用特殊统填写 至于免税的 是 什么免税呢 农产品吗 查看全部回复
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没有达到免税额,税费计入营业外收入,24年的需要在季度末结转 查看全部回复
答疑老师:李伟老师
蔬菜、鸡肉、冻品的流通是可以享受免征增值税优惠政策的 查看全部回复
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您好,在免税栏次按照负数申报,有其他免税收入冲减其他的免税收入 查看全部回复
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那个140是不是销售了不是免税产品 查看全部回复
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您好,这个不是申报了吗,才会带出数据 查看全部回复
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填在免税项目栏次 查看全部回复
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那可以直接勾选不抵扣就行 查看全部回复
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是电子发票还是纸质发票 查看全部回复
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